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Arquivo AUDITORIA ESPECIAL 2022
por Elivando de Oliveira Brito última modificação 30/10/2024 14h12
Realização de Trabalho de Auditoria Especial (TAE) nos Processos de Diárias n. 97, 98, 99, 107, 215, 216 e 217/2022, em atendimento ao Oficio n. 00365/2022 - 3ª Promotoria de Justiça de Guajará-Mirim.
Localizado em Transparência / Controle Interno / Auditoria Interna
Auditoria Interna
por Elivando de Oliveira Brito publicado 31/10/2024
Atividade independente e objetiva que presta serviços de avaliação e consultoria e tem como objetivo adicionar valor e melhorar as operações de uma organização. Auxilia a organização alcançar seus objetivos através de uma abordagem sistemática e disciplinada para a avaliação e melhoria da eficácia dos processos de gerenciamento de riscos e controle.
Localizado em Transparência / Controle Interno
Comunicação Controle Interno
por Elivando de Oliveira Brito publicado 12/11/2024
A comunicação no controle interno é um elemento importante para o funcionamento de um sistema de controle interno, que é um conjunto de práticas e atividades que visam proteger uma instituição de riscos: • A comunicação deve fluir para cima, para baixo e através de toda a organização. • Todos os funcionários devem entender o seu papel no sistema de controle interno e como as suas atividades se relacionam com as dos outros. • A administração deve manter-se informada sobre o desempenho do corpo técnico e fornecer feedback e orientações quando necessário. • A administração deve garantir que existem meios adequados de se comunicar e de obter informações de entes externos.
Localizado em Transparência / Controle Interno
Determinação, Recomendação Expedidas pelo TCE-RO
por Elivando de Oliveira Brito publicado 12/11/2024
As determinações, recomendações e alertas do Tribunal de Contas do Estado de Rondônia (TCE-RO) são decisões expedidas pelo TCE-RO para tratar deficiências identificadas e que comprometam a gestão.
Localizado em Transparência / Controle Interno
Fale com a Unidade de Coordenadoria de Controle Interno
por Elivando de Oliveira Brito publicado 18/11/2024
Nome do Coordenador da UCCI: Elivando de Oliveira Brito - Mat. 437 Provimento: Decreto Legislativo n. 2.254/CMGM/23, de 12/01/2023. Endereço: Avenida 15 de novembro, 1385 - Centro Expediente: De segunda a sexta-feira, das 8h às 14h. Correio Eletrônico: controladoria@guajaramirim.ro.leg.br Telefone: (69) 3541-8573
Localizado em Transparência / Controle Interno
Arquivo INSTRUÇÃO NORMATIVA N°. 1/2016
por Elivando de Oliveira Brito última modificação 24/10/2024 12h04
Estabelece o Plano Anual de Auditoria Interna – PAAI/2016 da Câmara Municipal de Guajará-Mirim/RO, dos procedimentos metodológicos e cronológicos e outras providências
Localizado em Transparência / Controle Interno / Instrução Normativa (IN)
Arquivo object code PCCS DAS CARREIRAS DE CONTROLE INTERNO
por Elivando de Oliveira Brito última modificação 04/11/2024 14h58
Dispõe sobre o Plano de Cargos e Vencimentos das Carreiras de Controle Interno do Quadro de Pessoal Permanente da Câmara Municipal de Guajará-Mirim/RO e dá outras providências.
Localizado em Transparência / Controle Interno / Plano de Cargos, Carreiras e Salários de Controle Interno
Plano de Cargos, Carreiras e Salários de Controle Interno
por Elivando de Oliveira Brito publicado 04/11/2024 última modificação 05/11/2024 11h25
O Plano de Cargos, Carreiras e Salários (PCCS) é um instrumento de gestão de pessoas que organiza as funções e os níveis hierárquicos de um Poder Público. No caso dos servidores públicos da Câmara Municipal, o PCCS é um Projeto de Lei que cria o plano de carreira, cargos e salários. O Plano de Carreira é um direito dos servidores públicos. A revisão do plano pode valorizar os cargos, incentivar a capacitação contínua e melhorar os serviços prestados à sociedade.
Localizado em Transparência / Controle Interno
Recomendação
por Elivando de Oliveira Brito publicado 24/10/2024 última modificação 29/10/2024 10h58
Localizado em Transparência / Controle Interno
RECOMENDAÇÃO
por Elivando de Oliveira Brito publicado 22/10/2024
Localizado em Transparência / Controle Interno / Recomendação