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AUDITORIA ESPECIAL 2022
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por Elivando de Oliveira Brito
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última modificação
30/10/2024 14h12
Realização de Trabalho de Auditoria Especial (TAE) nos Processos de
Diárias n. 97, 98, 99, 107, 215, 216 e 217/2022, em atendimento ao
Oficio n. 00365/2022 - 3ª Promotoria de Justiça de Guajará-Mirim.
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Controle Interno
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Auditoria Interna
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Auditoria Interna
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por Elivando de Oliveira Brito
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publicado
31/10/2024
Atividade independente e objetiva que presta serviços de avaliação e consultoria e tem como objetivo adicionar valor e melhorar as operações de uma organização. Auxilia a organização alcançar seus objetivos através de uma abordagem sistemática e disciplinada para a avaliação e melhoria da eficácia dos processos de gerenciamento de riscos e controle.
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Controle Interno
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Comunicação Controle Interno
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por Elivando de Oliveira Brito
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publicado
12/11/2024
A comunicação no controle interno é um elemento importante para o funcionamento de um sistema de controle interno, que é um conjunto de práticas e atividades que visam proteger uma instituição de riscos:
• A comunicação deve fluir para cima, para baixo e através de toda a organização.
• Todos os funcionários devem entender o seu papel no sistema de controle interno e como as suas atividades se relacionam com as dos outros.
• A administração deve manter-se informada sobre o desempenho do corpo técnico e fornecer feedback e orientações quando necessário.
• A administração deve garantir que existem meios adequados de se comunicar e de obter informações de entes externos.
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Controle Interno
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Determinação, Recomendação Expedidas pelo TCE-RO
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por Elivando de Oliveira Brito
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publicado
12/11/2024
As determinações, recomendações e alertas do Tribunal de Contas do Estado de Rondônia (TCE-RO) são decisões expedidas pelo TCE-RO para tratar deficiências identificadas e que comprometam a gestão.
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Controle Interno
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Fale com a Unidade de Coordenadoria de Controle Interno
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por Elivando de Oliveira Brito
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publicado
18/11/2024
Nome do Coordenador da UCCI: Elivando de Oliveira Brito - Mat. 437
Provimento: Decreto Legislativo n. 2.254/CMGM/23, de 12/01/2023.
Endereço: Avenida 15 de novembro, 1385 - Centro
Expediente: De segunda a sexta-feira, das 8h às 14h.
Correio Eletrônico: controladoria@guajaramirim.ro.leg.br
Telefone: (69) 3541-8573
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Controle Interno
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INSTRUÇÃO NORMATIVA N°. 1/2016
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por Elivando de Oliveira Brito
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última modificação
24/10/2024 12h04
Estabelece o Plano Anual de Auditoria Interna – PAAI/2016 da Câmara Municipal de Guajará-Mirim/RO, dos procedimentos metodológicos e cronológicos e outras providências
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Controle Interno
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Instrução Normativa (IN)
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PCCS DAS CARREIRAS DE CONTROLE INTERNO
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por Elivando de Oliveira Brito
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última modificação
04/11/2024 14h58
Dispõe sobre o Plano de Cargos e Vencimentos das Carreiras de Controle Interno do Quadro de Pessoal Permanente da Câmara Municipal de Guajará-Mirim/RO e dá outras providências.
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Controle Interno
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Plano de Cargos, Carreiras e Salários de Controle Interno
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Plano de Cargos, Carreiras e Salários de Controle Interno
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por Elivando de Oliveira Brito
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publicado
04/11/2024
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última modificação
05/11/2024 11h25
O Plano de Cargos, Carreiras e Salários (PCCS) é um instrumento de gestão de pessoas que organiza as funções e os níveis hierárquicos de um Poder Público. No caso dos servidores públicos da Câmara Municipal, o PCCS é um Projeto de Lei que cria o plano de carreira, cargos e salários.
O Plano de Carreira é um direito dos servidores públicos. A revisão do plano pode valorizar os cargos, incentivar a capacitação contínua e melhorar os serviços prestados à sociedade.
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Controle Interno
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Recomendação
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por Elivando de Oliveira Brito
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publicado
24/10/2024
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última modificação
29/10/2024 10h58
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Transparência
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Controle Interno
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RECOMENDAÇÃO
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por Elivando de Oliveira Brito
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publicado
22/10/2024
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Controle Interno
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Recomendação